XX部门重点领域廉洁风险防控自查报告_共7页

XX部门重点领域廉洁风险防控自查报告

  根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知》要求,XX部门积极推进廉洁风险防控工作,认真查找廉洁风险点,完善防控措施,健全内控机制,现将有关情况报告如下:

  一、自查情况

  1. 认真梳理,确定重点领域,全面查找风险点

  在校纪委的部署和指导下,XX部门从2021年12月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作,对XX部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查,同时对照防控制度举措进行梳理修订。

  一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从2017年起,组织梳理XX内部控制制度,认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力的内部运行,编制完成了职权目录,明确各部门关键岗位职责、可能存在的风险点,建立了相应的控制制度和内部运行流程图。

  在本次梳理过程中,组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上,对XX各个业务领域再次进行全面梳理,从风险领域-风险点-表现形式-防控措施-职责分工等项目,逐个讨论分析,确定了包括人事与薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理、国有资产管理(设备、家具)、商铺管理、库房管理、维修服务管理等在内的XX部门十大重点领域,初步排查梳理20余个风险点。

  2. 自查整改,制定落实措施,不断促进规范

  针对XX确定的十大重点领域,分别由相关中心负责人牵头推进落实梳理自查工作,相关管理部门参与共同研讨。在对照业务管理工作环节、工作流程,查找风险点,分析廉洁风险的表现形式,制定修订防控措施的同时,各业务部门结合自查反馈意见,修改完善清单各项内容。

  2022年上半年,重点针对XX人事薪酬、财务、采购与合同管理等涉及面较广的领域,加强了内部检查,开展培训沟通和修订完善;下半年结合检查,重点对清单中涉及库房管理、维修服务、国有资产、商铺管理、技术和服务合作领域的内容进行了再次讨论修订。11月,XX部门组成检查组专班对防控措施落实情况进行专项检查,以查促改,及时调整管理举措、进一步修订完善防控措施及相关管理制度。

  据不完全统计,就本次“廉洁风险防控工作”,XX部门共召开干部会议8次,组织小型座谈沟通、部门交流等数十次,专项自查16项次;2022年底完成重点领域廉洁风险防控清单的10大领域27个风险点66个表现形式,完善近100条防控措施。

  二、主要做法

  1.领导重视,精心组织。XX保障部党委高度重视廉洁风险防控管理工作,把开展廉洁风险防控工作纳入党委工作的重要日程,以加强廉洁风险防控促进业务管理的规范和提升,统一思想,提高认识,部署阶段任务,指导督查工作进展,协调解决突出问题,确保工作落到实处,取得实效。

  2.以点推面,有序推进。从分析研讨确定XX部门10大重点领域及后续工作思路;到以采购与合同管理为例,拟定“采购合同管理廉洁风险防控表”(模板);到党委、中心各单位多方参与,各重点领域的逐步铺开。各领域结合具体业务流程、关键环节等实际工作集中讨论、反复修改。期间,XX部门各单位、基层党组织通过专题学习、研讨培训、警示教育等形式,增强廉洁风险防范意识,教育、指导广大党员干部参与廉洁风险防控管理工作。

  3.以查促改,落实责任。近年来,XX部门一直坚持开展廉洁风险防控监督检查,对XX部门关键岗位、工作重点环节进行检查监督。本次专项工作中结合风险排查梳理,加大检查力度,通过综合检查、专项督查、随机抽查等方式,与部门负责人、部门主管等关键岗位人员面对面沟通,发现问题及时指出,进一步落实各部门风险防控措施和职责的具体分工;同时,对关键岗位人员提出要求,抓准时机进行廉洁教育谈话,夯实XX廉洁建设的基础。


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